职位描述
1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作规划;
2、按程序组织实施开展生产、采购、物流专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计档案归档、审计问题整改结果验证等;
3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议,输出管理改善材料;
4、与本部门内部单元、公司相关业务单位及外部业务机构进行有效沟通对接;
5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。
任职要求
1、大学本科及以上学历,具备2年以上相关工作经验;
2、审计、金融、财会、统计分析、应用数学、信息技术、计算机等相关专业;
3、有审计、稽查、风控、营销生产、数据分析等工作经验者优先考虑,通过国内或国际职业资格证书者如CPA、CIA、ACCA以及数字化工具运用能力等优先考虑;
4、具备内部审计实务标准、企业经营管理、内控及风险管理、基本的管理咨询理念、工具、方法等相关知识;
5、能够适应出差。
简历接收周期:2023-12-26~2024-02-26
总部审计部